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通知公告

2015年度青秀区科技局部门预算公开
发布者:南宁市青秀区知识产权公共信息服务平台 时间:2016-12-07

南宁市青秀区科学技术局 

第一部分2015年部门预算编制说明 

一、单位概况 

南宁市青秀区科学技术局是主管科技工作的南宁市青秀区人民政府工作部门。

 1、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区、南宁市有关科技发展的政策法规,牵头拟订城区科技发展规划和措施,并组织实施和监督检查。

(二)负责拟订和组织实施城区科技计划、科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,指导开发区建设,推进技术产业化,推进相关技术服务体系建设,组织实施科技专项。 

(三)实施科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴区工作,指导科技扶贫工作。 

(四)指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。 

(五)提出科技体制改革措施建议,推进科技体制改革工作。

(六)负责城区预算中的科技经费预算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议,优化科技资源配置。 

(七)负责城区科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。 

(八)牵头负责城区的科学技术普及工作,负责相关科技评估管理和科技统计管理。 

(九)指导、协调城区人民政府各部门和各镇街道的科技管理工作;负责镇街道党政领导班子科技进步目标考核工作。 

(十)管理城区知识产权工作。

(十一)承办城区人民政府交办的其他事项。

 2、部门预算单位构成、人员编制、车辆情况等 

设立南宁市青秀区科学技术局,为城区人民政府工作部门,加挂南宁市青秀区知识产权局牌子。机关行政编制4名,实有5人。其中,局长1名,副局长2名(其中1名兼任知识产权局局长),主任科员1名,科员1名。公用车3辆。 

二、收入预算说明 

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况: 

2015年收入总预算3224.45万元,同比增加726.57万元,同比增加29%。其中:

一般公共预算拨款3224.45万元,同比增加726.57万元,同比增加29%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。 

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

收入增减原因的说明: 

本部门经费是财政全额拨款,收入=支出。2015年收入支出都是同比增长29%,主要原因是人事变动增加人员,基本支出要增加;为保证本级科技支出占当年本级财政一般预算支出比例不低于1.0%这个科技 进步考核一票否决指标;发明专利任务量增长幅度大,奖励经费增量也大;由于2014年科技项目经费服从南宁市和城区调度给智慧南宁大项目,2014年的科技项目需适当安排到2015年,导致2015年科技 项目经费有所增加。综上原因,2015年收入预算比同期增长29%。 

三、支出预算说明 

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况:

2015年支出总预算3224.45万元,同比增加726.57万元,同比增加29%。 

1、按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

 科学技术类科目3221.66万元,占支出总预算100%,同比增加726.59万元,同比增长30%。

 住房保障支出类科目2.79万元,占支出总预算0%,同比减少0.02万元,同比减少1%。 

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

基本支出预算39.45万元,占支出总预算2%,同比增加4.57万元,同比增长14%。 

项目支出预算3185万元,占支出总预算99%,同比增加722万元,同比增加30%。 

支出增减原因的说明: 

本部门经费是财政全额拨款,支出=收入。2015年收入支出都是同比增长29%,主要原因是人事变动增加人员,基本支出要增加;为保证本级科技支出占当年本级财政一般预算支出比例不低于1.0%这个科技 进步考核一票否决指标;发明专利任务量增长幅度大,奖励经费增量也大;由于2014年科技项目经费服从南宁市和城区调度给智慧南宁大项目,2014年的科技项目需适当安排到2015年,导致2015年科技 项目经费有所增加。综上原因,2015年支出预算比同期增长29%。 


第二部分 2015年部门预算表 

表一:收支预算总表 

表二:收入预算总表 

表三:支出预算表(一般公共预算) 

表四:经常性项目支出预算表 

表五:“三公”经费支出预算表(一般公共预算) 


第三部分“三公”经费增减变化原因等说明 

2015年青秀区科技局一般公共预算安排的“三公”经费合计4.5万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

其中:公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2015年预算安排0.5万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,2015年预算安排0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;公务用车购置费2015年预算无安排,公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2015年预算安排4万元,同比增长(下降)0%。


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